老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


小規模納稅人 原材料銀行已付款發票沒到 怎么做暫估 下個月怎么做沖紅 如果1800會計分錄怎么做??
答: 你好 在打字的哈 稍等哈
您好,退回上年度個稅怎么做賬會計分錄
答: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交個人所得稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公賬走賬了,后來收到原材料但是發票沒有到就借:預付賬款貸:銀行存款 借:原材料-暫估入賬,貸:預付賬款 第二個月等發票到了就紅沖借:原材料-暫估入賬 負數金額貸:預付賬款 然后做正確的分錄借:原材料 應交稅費-進項稅貸:預付賬款 ;如果既沒有收到貨也沒有收到發票就是借:預付賬款貸:銀行存款 是這樣做分錄的嗎
答: 上述說的是正確的處理方式,付款時借預付賬款,收到原材料發票沒到,需要進行暫估原材料;收到發票再沖銷前期的暫估重新按發票入賬。如果材料與發票同時到,直接按發票入賬




粵公網安備 44030502000945號



王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:44
王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:53
王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:54