老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:應(yīng)收賬款(甲方公司代付)老師幫我看一下這樣寫分錄有沒有問題
答: 嗯嗯,可以那樣做的,沒問題的
老師麻煩你看下這樣做對嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-代發(fā)工資40萬 應(yīng)收賬款2萬貸:主營業(yè)務(wù)收入42萬借:主營業(yè)務(wù)成本-人工費40萬貸:應(yīng)付職工薪酬-代發(fā)工資40萬
答: 對的,是的,是這么做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是一家消防設(shè)施維護保養(yǎng),開具維保發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 維保沒有材料支出 員工分工程師和財務(wù)人員 工資當(dāng)月計提次月發(fā)放 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 計提社保 借:管理費用-社保單位 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款 次月發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款-個人社保 其他沒有產(chǎn)生費用的話 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:管理費用-工資 我糾結(jié)工程師工資計提是做管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本
答: 你好,同學(xué) 計入成本 工程師工資計提是主營業(yè)務(wù)成本









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2024-02-04 11:09
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木棉 追問
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