請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


收到甲方給我們的工程款怎么做賬?借:銀行存款 貸呢?
答: 你好 姐:銀行存款 貸:應收賬款或者主營業(yè)務收入等
我們成立了一個農村公路改造工程項目公司,目前業(yè)務是幫政府墊支公路改造工程款,工程竣工后根據(jù)審計確定的投資額作為與政府決算依據(jù),從竣工驗收日5年還清我們公司墊付款。根據(jù)相關合同,我們公司按月支付給公路工程施工方,會計分錄如下:借:工程施工貸:銀行存款請問月終工程施工科目要結轉到哪個科目?
答: 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司發(fā)生一筆工程款,價格是19800,若是開普票的話,要加9個點的稅費,總價21600。老板選擇不開票,這樣該怎么記賬呢?是借應付賬款-公司名稱,貸銀行存款嗎? 還是 直接計入費用呢?
答: 您好,這個的話是直接計入費用的這個的
收到對方的工程款是借:銀行存款、貨應收賬款-某某項目 后面我又將這筆款轉給另一個項目 。都是工程款,就是我們公司在中間,這筆工程款先要通過回到我們公司的賬戶上后,我們才能在將這筆工程款轉給那個項目上?
收到對方的工程款是借:銀行存款、貨應收賬款-某某項目嗎?我們收到這筆工程款是應該怎么做分錄呢,?后面我又將這筆款轉給另一個項目,這兩筆分錄應該是怎么做呢
公司發(fā)生一筆工程款,價格是19800,若是開普票的話,要加9個點的稅費,總價21600。老板選擇不開票,這樣該怎么記賬呢?是借應付賬款-公司名稱,貸銀行存款嗎? 還是 直接計入費用呢?







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