老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


外貿(mào)行業(yè)出口免稅并退稅的,計(jì)算出口退稅額時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以大于當(dāng)初采購(gòu)物品的進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)嘛
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的
請(qǐng)教個(gè)問題,我們是外貿(mào)企業(yè),但一批出口的產(chǎn)品,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額不匹配,不能做退稅處理,只能做出口免稅申報(bào),這筆出口免稅申報(bào)對(duì)應(yīng)的不能退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理?還沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證
答: 同學(xué)你好,可以計(jì)入成本
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,全盤帳實(shí)操里面的進(jìn)出口報(bào)稅(全盤帳實(shí)操-點(diǎn)擊實(shí)操下面的進(jìn)出口-點(diǎn)擊進(jìn)出口下面的報(bào)稅)出口退稅這一章進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是8800,為什么報(bào)稅時(shí),應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄卻是填28600啊?28600不是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 您好,應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的









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