老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


企業(yè)所得稅的營業(yè)收入:主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)成本:主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本+期間費(fèi)用利潤總額:主營業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)外支出老師,是這樣理解嗎?
答: 你好,不對(duì)。 營業(yè)成本,不包括期間費(fèi)用 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費(fèi)用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,填寫申報(bào)信息,要寫營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額,請(qǐng)問老師這個(gè)營業(yè)收入是不是把我的營業(yè)外收入,營業(yè)成本是不是把我的主營成本+各種費(fèi)用+營業(yè)外支出都算進(jìn)去的金額。下面公式會(huì)直接計(jì)算出本季度的所得稅。如果我只是單純的寫主營業(yè)務(wù)收入,和主營業(yè)務(wù)成本,下面計(jì)算的稅額就不對(duì)了?
答: ?你好; 你看看你利潤表的數(shù)據(jù)來報(bào); 營業(yè)收入不包括營業(yè)外收入; 營業(yè)成本不包括期間費(fèi)用哦? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
D公司2022年度結(jié)帳前各損益類帳戶的余額如下:(15分)主營業(yè)務(wù)收入400000元(貸) 管理費(fèi)用3000元(借)主營業(yè)務(wù)成本300000元(借) 財(cái)務(wù)費(fèi)用4000元(借)營業(yè)稅金及附加2800元(借) 投資收益2000元(貸)銷售費(fèi)用6000元(借) 營業(yè)外收入3100元(貸)其他業(yè)務(wù)收入26000元(貸) 營業(yè)外支出700元(借)其他業(yè)務(wù)成本18000元(借)要求:(1)根據(jù)以上資料計(jì)算D公司本年度的利潤總額,編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄(2)計(jì)算所得稅(無納稅調(diào)整項(xiàng)目)并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,看一下先,稍等








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王曉曉老師 解答
2024-03-14 09:40
王曉曉老師 解答
2024-03-14 09:42
帥氣的小天鵝 追問
2024-03-14 09:43
王曉曉老師 解答
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2024-03-14 09:56