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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-10-03 19:23

您好,不做收入的話,除非就是收到錢后,做往來款,其他應付款或者預收賬款,這個

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:28

老師好!這張發票是開錯了又開了一張,當時忘記沖紅了,隔一個月做賬才發現的,就是想當月不記收入隔月在沖紅怎么做分錄呢?

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:32

那你當月是做往來了嗎,還是撒

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:35

當月做收入了,現在想重做,和銀行對賬單對不上

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:35

那你除非是紅沖收入的,這個的話,也沒法重新做往來了

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:39

賬可以重新做的老師,想重新做要怎樣做分錄呢

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:40

借 銀行存款 貸 預收賬款,這個

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:41

下個月沖紅怎樣做分錄呢老師

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:41

反向就可以的,借 預收賬款 貸 銀行存款

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:47

老師好!這樣做銀行存款還是對不上啊

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:48

咋對不上了?你不是收到了嗎?

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:50

這張發票沒有收到款呢老師

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:52

那你當時是咋做的?沒有收到錢做了收入?

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 20:00

我也不知道這個怎么做啊

小鎖老師 解答

2024-10-03 20:03

當時你沒有收到錢,你就做了收入,現在你不想做收入的話,完全是可以現在不做賬的這個

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相關問題討論
您好,不做收入的話,除非就是收到錢后,做往來款,其他應付款或者預收賬款,這個
2024-10-03 19:23:43
你好1.? 借 應收賬款 貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 ;2. 律師多 你們是合伙人; 還是 下面的員工;才好判斷科目的
2023-03-29 09:20:43
你好,只做重新開的那一個就可以 借應收賬款, 貸主營業務收入 應交稅費
2024-01-13 16:19:33
你好!這個11月,你正常申報。 12月有發票的部分也正常做,然后做一部分無票收入的負數
2024-07-10 09:46:19
當月貨物入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估 當月銷售給客戶,借應收賬款,貸主營業務收入、應交稅費、應交增值稅, 借主營業務成本,貸庫存商品。 次月之后, 借應付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品,貸主營業務成本, 借應收賬款負數, 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數, 借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費, 借庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款, 借主營業務成本貸庫存商品。 贈送給客戶的借銷售費用 貸庫存商品, 應交稅費,應交增值稅銷項
2026-01-06 08:58:18
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