老師您好,我是一般人,4月已經(jīng)交完增值稅了,但是我又 問
同學(xué),你好 不想退稅,就留抵里面顯示 答
郭老師在嗎,只需要郭老師回答謝謝,別的老師不用回 問
在的 具體的什么問題? 答
匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資 問
同學(xué),你好 1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等)的累計(jì)金額,也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額,按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。 答
老師在嗎?有個(gè)問題麻煩你幫我解答一下,我做企業(yè)年 問
這里資產(chǎn)總額填寫的是你去年的平均 他看的是第四季度所得稅申報(bào)表,后面有一個(gè)平均資產(chǎn) 答
離職賠償金不需要繳納個(gè)稅嗎?老師 問
你好,離職補(bǔ)償金不超過上年社會(huì)平均工資三倍以內(nèi),不用繳納個(gè)稅。 答


老師好,9月份開給我們的發(fā)票,10月份發(fā)現(xiàn)有誤讓對(duì)方重新開,10月份重新開的這張發(fā)票是不是只能10月份或以后才能用來抵扣?
答: 你好!如果是10月份重新開具的發(fā)票,并且發(fā)票日期是10月份,那么這張發(fā)票只能在10月份或之后的稅期中使用來抵扣稅款。確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無誤后再進(jìn)行抵扣操作。
老師有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本來是9月份開的,結(jié)果對(duì)方在10月份把9月份的這張發(fā)票作廢了,我們?nèi)胭~時(shí)間的話應(yīng)該入在9月還是按他作廢后重新開具的時(shí)間入賬在10月份呢?
答: 應(yīng)按照發(fā)票實(shí)際作廢和重新開具的時(shí)間來入賬,即在10月份入賬。但涉及具體賬務(wù)處理最好依據(jù)企業(yè)內(nèi)控制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我問一下,10月份我方已經(jīng)開票給對(duì)方,11月發(fā)生退貨,對(duì)方要求開紅字發(fā)票,然后我就開了紅字發(fā)票沖的是10月份的發(fā)票的一部分,但是對(duì)方10月份沒有抵扣,11月份抵扣時(shí)顯示不能抵扣,然后要求我們?cè)匍_1張和10月份一樣的金額發(fā)票,我方開了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬不對(duì)了,這個(gè)怎么解決
答: 你好,你在開一個(gè)正數(shù)的就可以的。




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2024-10-26 09:26
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2024-10-26 09:28