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送心意

歲月靜好老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師

2025-02-19 13:56

您好,按正常清理固定資產(chǎn)進(jìn)行處理就可以。

溫柔以待 追問

2025-02-19 13:57

意思是做報(bào)廢處理??還是做出售處理?

歲月靜好老師 解答

2025-02-19 13:57

您好,是做出售處理的。

溫柔以待 追問

2025-02-19 13:58

需要開票嗎這樣子??

歲月靜好老師 解答

2025-02-19 14:01

最好是開發(fā)票,這樣母公司的折舊可以稅前扣除。

溫柔以待 追問

2025-02-19 14:12

什么叫母公司的折舊可以稅前扣除。可以詳細(xì)的說一下嗎 ??謝謝

歲月靜好老師 解答

2025-02-19 14:13

您好,如果不開具發(fā)票,總公司的這批電腦的折舊金額不能在所得稅稅前扣除。也就是不可以抵成本。

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相關(guān)問題討論
您好,按正常清理固定資產(chǎn)進(jìn)行處理就可以。
2025-02-19 13:56:01
你好同學(xué),參考如下: 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積
2022-04-27 10:31:30
同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理
2022-01-12 10:26:44
以固定資產(chǎn)對子公司投資,需要母公司對子公司開具固定資產(chǎn)發(fā)票,而不是供應(yīng)商開發(fā)票給子公司
2024-05-24 09:17:59
20*8年年末的合并抵銷分錄: 1.內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的抵銷:借:營業(yè)收入 20,000貸:營業(yè)成本 16,000固定資產(chǎn)原價(jià) 4,000 2.累計(jì)折舊的抵銷:借:固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 800貸:管理費(fèi)用 800 3.固定資產(chǎn)減值的抵銷(可收回金額低于賬面價(jià)值):借:資產(chǎn)減值損失 1,200貸:固定資產(chǎn)-減值準(zhǔn)備 1,200 20*9年年末的合并抵銷分錄: 1.內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的抵銷:借:未分配利潤-年初 4,000貸:固定資產(chǎn)原價(jià) 4,000 2.累計(jì)折舊的抵銷:借:固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 800貸:未分配利潤-年初 800借:管理費(fèi)用 800貸:固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 800 3.固定資產(chǎn)減值的抵銷(可收回金額低于賬面價(jià)值):借:未分配利潤-年初 1,200貸:固定資產(chǎn)-減值準(zhǔn)備 1,200借:固定資產(chǎn)-減值準(zhǔn)備 500貸:資產(chǎn)減值損失 500
2023-12-22 08:55:20
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