老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師您好,有個員工工裝費用去年付款了一半,之前做的會計分錄是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款(一半的錢)。今年要付另一半的錢,我這樣做分錄可以嗎?借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣對嗎,老師
答: 你好,這個工裝不是你們免費給的,為什么要記入應(yīng)付職工薪酬呢,借,管理費用,貸其他應(yīng)付款,借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款
年末其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費有余額嗎?正常計提是借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬。同時,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費。另外員工交的會費也計入其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費貸方。
答: 您好 年末 計提的工會經(jīng)費沒有使用完的應(yīng)該沖回
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我收到一筆租金,用于交公司職工的三險,會計分錄:借:銀行存款一租金 貸:其它應(yīng)付款 借:管理費用一社保 貸:應(yīng)付職工薪酬一社保 交時 借:應(yīng)付職工薪酬一社保 其他應(yīng)付款一社保 貸:其他應(yīng)付款 對嗎?
答: 對的是的,是這么做的。










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