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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2018-11-21 10:22

您好,事業單位是收付實現制不計提折舊,走營業外收支

追問

2018-11-21 10:30

事業單位都有營業外收支?

追問

2018-11-21 10:30

科目是怎樣的

暖暖老師 解答

2018-11-21 11:01

事業單位固定資產報廢,按減少固定資產的原值, 
借:固定基金 
貸:固定資產 
 
清理報廢、毀損固定資產的殘值變價收入和清理費用列入專用基金科目中的修購基金

追問

2018-11-21 11:12

賣出的固定資產也是這樣做?

暖暖老師 解答

2018-11-21 11:14

您好,找了一個比較全面的會計分錄您看,實際中也沒接觸過 
出售固定資產,轉入待處置資產: 
   
借:待處置資產損溢(處置固定資產賬面價值) 
   
借:累計折舊(已提折舊) 
   
貸:固定資產(固定資產賬面余額) 
實現出售出售固定資產其對應的固定基金: 
  
借:固定基金——固定資產 
   
貸:固定基金——資產折耗(已提折舊對應的資產折耗) 
  
貸:待處置資產損溢(處置固定資產賬面價值) 
  
出售過程發生相關稅費支出: 
   
借:待處置資產損溢(處置凈收入) 
貸:應繳稅費、銀行存款 
  
出售固定資產取得價款收入: 
  
借:銀行存款等 
   
貸:待處置資產損溢(處置凈收入) 
  
出售所得價款扣除相關稅費后的凈收入: 
  
借:待處置資產損溢(處置凈收入) 
  
貸:應繳財政款

追問

2018-11-21 11:19

你不是說事業單位采用收付實現制?那累計折舊應該要改成什么科目

暖暖老師 解答

2018-11-21 11:21

是收付實現制,貸:固定基金——資產折耗(已提折舊對應的資產折耗)

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您好,事業單位是收付實現制不計提折舊,走營業外收支
2018-11-21 10:22:58
學員您好,做以下調整分錄 借:累計折舊 13784 貸:以前年度損益調整 6892 固定資產 6892
2022-03-03 16:16:18
你好! 把差額調整一下即可
2022-03-03 15:33:09
你好,將累計盈余改成 無償調撥凈資產 即可。 到月底或者年底結賬的時候,再把無償調撥凈資產轉入累計盈余。棒棒噠!
2022-03-02 10:15:27
你好,固定資產模塊推定生成總賬憑證了嗎?
2022-01-09 20:58:47
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