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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-20 13:44

您好
這樣寫分錄正確的

qy 追問

2020-07-20 13:54

我就是這樣做的,現在公司財務負責人說管理費用發生費用的時候在借方表示,結轉到本年利潤的時候,從貸方轉出去,管理費用借方永遠也不允許出現負數表示,說除非計提工資計提多了,可以借方紅字沖銷多計提的工資。

bamboo老師 解答

2020-07-20 14:14

財務負責人理解有誤 沖減的話都是借方紅字

qy 追問

2020-07-20 14:21

恩,他說只有工資計提多了,可以借方紅字沖銷。說稅控盤這個管理費用借方紅字是錯誤的,我問他那該怎么寫分錄。他也沒說應該怎么處理,我現在想的是不是他的意思是不要沖銷管理費用,而是計入營業外收入。

bamboo老師 解答

2020-07-20 14:23

不是的稅盤這樣寫分錄正確的

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相關問題討論
您好 這樣寫分錄正確的
2020-07-20 13:44:06
同學你好 直接抵扣就可以了
2023-06-26 10:46:48
1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2023-12-15 10:39:37
第一個借管理費用,辦公費貸銀行存款 需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數 第二個如果不全額抵扣的話,做第一個管理費用的分錄就可以的。
2022-07-20 10:57:55
答案是可以的。但是,要想作為進項加計抵減計算基礎,需要滿足一定條件。首先,稅控設備技術維護費必須是購買已進行開票的稅控設備技術維護費;其次,稅控設備技術維護費必須是由稅控設備廠家提供技術服務的;最后,企業要擁有稅控設備購買發票及稅控設備技術維護費的票據。只有滿足了上述要求,企業才能夠把稅控設備技術維護費作為進項加計抵減的計算基礎。
2023-02-27 13:56:02
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