請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


老師,我的是工會賬務賬,我把整改退款存銀行后做分錄為,借:銀行存款,貸:其他收入。現以前年結轉,需要調整結余科目,該怎樣調整,怎樣做分錄謝謝。
答: 你好同學,你先做一個紅字的就可以了
老師,是不是做分錄的時候用什么支付就掛什么科目?銀行存款還有庫存現金?
答: 同學你好 老師,是不是做分錄的時候用什么支付就掛什么科目?銀行存款還有庫存現金?——對的;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我想問個問題,就是關于股權轉讓得分錄,張三把 100要股權轉給李四,然后李四實繳了,我做的第一個分錄是,借張三100貸李四100。那實繳的時候寫借銀行存款 100貸方著什么科目???速回著急
答: 實繳時:借:銀行存款 貸:實收資本 資本公積—股本溢價
老師你好,公司設內部往來科目,項目轉入公司款,可以這樣分錄嗎,公司分錄,借銀行存款,貨內部往來。項目分錄,借內部往來,貨銀行存款,可以嗎
年初預收貨款入錯科目了。分錄應為:借:銀行存款貸:預收貨款-B公司 錯錄成:借:銀行存款貸:其他應收款-A公司 這樣如何做調整分錄?
老師,A單位有一塊水表,給B單位用,我們在收到B單位水費時怎么做分錄?我當時先幫B單位墊付水費時做借應付款100貸銀行存款100后來收到B單位借銀行存款貸應付款可對?







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