老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


供應商退款 2萬元 在系統里面 要進供應商付款 以負數2萬進 ,還是進供應商調整里面進這筆款
答: 你好,是用什么系統呢,要是賬務處理的話就做與之前收款時的相反分錄即可。
我想問下,核對供應商的欠款與財務系統不一致,,但都已供應商確定好了一個金額,之前做的賬該怎么調整啊?好調整嗎
答: 你好,你是掛的應付賬款嗎?如果是做少了的,借營業外支出再應付賬款,如果是做多了,借應付賬款貸庫存商品。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應付帳款的期初已經建了,在應收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調整,客戶既是供應商也是看客戶
答: 你好,借應收賬款貸利潤分配未分配利潤。





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