老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


謝謝老師,我司將購進(jìn)的原材料轉(zhuǎn)賣給別人,對方要求開發(fā)票,我這個(gè)發(fā)票是購進(jìn)的公司給我開的什么我就給別人開什么嗎就把單價(jià)改一下就行吧,會(huì)計(jì)分錄是什么,我們加價(jià)賣的,
答: 你好對 是這樣的 借銀行 /應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
發(fā)生原材料退貨,款已付,發(fā)票也已經(jīng)收到發(fā)生退貨會(huì)計(jì)分錄這么做
答: 你好,如果是專票,你們單位給人家開紅字信息表認(rèn)證了的 借預(yù)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
買原材料當(dāng)月沒有發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄,以及次月任然沒有發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄,和第三個(gè)月才拿到發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄?
答: 當(dāng)月,借原材料貸銀存/應(yīng)付 次月不變 第三個(gè)月借原材料負(fù)數(shù)貸銀存/應(yīng)付負(fù)數(shù)。借原材料,進(jìn)項(xiàng),貸銀存/應(yīng)付
老師,我們是運(yùn)輸公司在運(yùn)輸途中把客戶的一包材料弄丟了,客戶把材料發(fā)票開給我司,我會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,原材料已收到,未付款,未開發(fā)票,下月開票付款,會(huì)計(jì)分錄如何做?原材料價(jià)格還不知道。
購入原材料A01,發(fā)票總金額22600元,稅率13%,以工行存款支付15000元,余款尚欠,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。會(huì)計(jì)分錄







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