老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,您好:老板之前存入公司一筆錢,做的是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在老板自己墊錢交了一筆培訓(xùn)費,做的是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款老板,請問老師,如果要用第一筆的錢沖抵第二筆老板自己墊的錢,是不是還應(yīng)該再做一筆借:其他應(yīng)付款老板 貸:其他應(yīng)付款?
答: 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,這個是老板存入的,就是其他應(yīng)付款——老板啊
收到培訓(xùn)費的發(fā)票可以不借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬嗎 直接做借管理費用-培訓(xùn)費貸銀行存款嗎
答: 你好,最好通過應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬,他核算的內(nèi)容包含工資、社保、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、福利費等。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是2021年有幾筆其他應(yīng)付款-報銷款,當(dāng)年做了預(yù)提,借:管理費用-報銷款,貸:其他應(yīng)付款-××然后當(dāng)年2021年錢已經(jīng)從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導(dǎo)致我銀行存款余額對不上,我想問下,我今年該如何調(diào)這筆賬呢?
答: 直接補(bǔ)分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款
18年時收到發(fā)票:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。報銷時:借:管理費用 ,貸:銀行存款。19年才發(fā)現(xiàn)報銷支付時錯誤,19年我該如何調(diào)賬呢?
老師,2020年錯誤憑證借其他應(yīng)付款貸銀行存款正確憑證借管理費用貸銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢?1.借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款。2 .借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?









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辜老師 解答
2022-01-12 10:54
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2022-01-12 11:16
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2022-01-12 11:19
創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問
2022-01-12 10:52
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2022-01-12 10:59
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2022-01-12 11:17