請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風(fēng)險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


老師,去年員工工資憑證分錄,前任會計做成貸方其他應(yīng)付款法人,但實際未發(fā)放,今年2023年補發(fā)這筆工資,我把之前錯誤的這次沖紅后,還要涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
答: 你好同學(xué) 不需要 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—暫估
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年員工工資憑證分錄,前任會計做成貸方其他應(yīng)付款法人,但實際未發(fā)放,今年2023年補發(fā)這筆工資,我把之前錯誤的這次沖紅后,還要涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
答: 您好,我覺得他的憑證科目沒有錯,沒有實發(fā),但他在賬上體現(xiàn)實發(fā)了,要不年度匯繳需要納稅調(diào)增的,現(xiàn)在發(fā)給同事 借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行








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