老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,去年員工工資憑證分錄,前任會計做成貸方其他應付款法人,但實際未發放,今年2023年補發這筆工資,我把之前錯誤的這次沖紅后,還要涉及到以前年度損益調整科目嗎?
答: 你好同學 不需要 借:其他應付款—法人 貸:銀行存款
老師,去年員工工資憑證分錄,前任會計做成貸方其他應付款法人,但實際未發放,今年2023年補發這筆工資,我把之前錯誤的這次沖紅后,還要涉及到以前年度損益調整科目嗎?
答: 您好,我覺得他的憑證科目沒有錯,沒有實發,但他在賬上體現實發了,要不年度匯繳需要納稅調增的,現在發給同事 借:其他應付款-法人 貸:銀行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,想問下有一筆其他應付款有100多萬,以前一直掛在賬上了,2021年稅審說要把這次錢還了,但是我們沒有錢還,只是走賬了。現在外面有人來投資了,領導又想我把這比賬調回來,應該怎么調?才能讓資產負債平衡,能不能用借:以前年度損益調整,貸:其他應付款這樣調整回來
答: 能用借:以前年度損益調整,貸:其他應付款這樣調整回來









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