請(qǐng)教一下,就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請(qǐng)教一下,我們作為一般納稅人,項(xiàng)目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好!,我有兩個(gè)問題,本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候,就是有一個(gè) 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄,稅額就平了 答


老師,麻煩問一下,公司2021年的時(shí)候賬務(wù)處理時(shí)一筆收入成本都沒做,今天我才看到2021年公司竟然簽了100多萬的合同,也有相關(guān)的成本發(fā)票(均沒做賬)小規(guī),這個(gè)要怎么弄?
答: 你好,那你們的業(yè)務(wù)完成嗎?
20年的成本發(fā)票有問題,怎么做調(diào)整的賬務(wù)處理,是做在20年底,還是現(xiàn)在?如果做在20年底的話,那是不是20年年度財(cái)報(bào)和21年所有的賬務(wù)都需要修改?
答: 您好,坐在現(xiàn)在把,要不然你修改的更多
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們給購貨方開發(fā)票,開具時(shí)數(shù)量是按照購貨減去退貨數(shù)量開的,貨物不是一一對(duì)應(yīng)扣除的比如說這次退的部分貨在銷貨明細(xì)上沒有,但是在最后開具總額時(shí)卻要把這部分退貨金額扣除,還要扣除對(duì)方單位讓扣除的折扣額,就是說單價(jià)數(shù)量,以及總額都是對(duì)方強(qiáng)行規(guī)定的,必須按照她們要求開具,這樣就有了一部分差額,這部分差額是有購貨方要求扣除的折扣額和退貨額組成的,但是我們開票時(shí)就都用折扣率來達(dá)到她要求的開票總額,但是這次退貨多,折扣率都61.45了,太高了,收入都低于成本了,怎么做賬呢,對(duì)方單位不給我們開具退貨相應(yīng)手續(xù),我們沒法做退貨賬務(wù)處理
答: 您好,可以按客戶要求處理,收入低于成本也是可以的。正常做賬就行。
老師 上個(gè)月做了暫估商品入庫,然后成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,本月取得發(fā)票,遠(yuǎn)多月暫估的商品,本月應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
工程開工一個(gè)月,給甲方開具合同造價(jià)30%的發(fā)票,成本發(fā)票沒有這多,如何做賬務(wù)處理,下個(gè)月就要申報(bào)?
老師,請(qǐng)問,應(yīng)該在什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?收到發(fā)票時(shí)要做什么賬務(wù)處理呢?








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2022-01-26 09:04
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