老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


我1月出口退稅勾選認證的發(fā)票有問題,這個月開具紅字發(fā)票通知單了,同時收到了負數(shù)發(fā)票,至今未申報退稅,請問本月征期增值稅申報時應(yīng)該怎樣申報呀?我按照進項稅額轉(zhuǎn)出申報的,可是這樣增加了本月的應(yīng)交增值稅金額,我公司是貿(mào)易出口退稅企業(yè)
答: 你好; 你們這個勾選出錯了 。 你之前抵扣過進項稅嗎 。 抵扣了就得轉(zhuǎn)出的? ?
我們申請免抵退之前是不是需要先申報增值稅申報報,先知道有多少留底稅額,假如增值稅申報報存在應(yīng)交的增值稅,需要怎么處理
答: 您好,需要交增值稅就不在免抵退稅了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報表中,看哪塊?我賬稅一致核查時候,發(fā)現(xiàn)我應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和稅務(wù)局申報表一致,但是未交增值稅咋多出來12.55啊,就是對不上
答: 你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?










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