老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,暫估還有余額,實(shí)際沒(méi)有未入庫(kù)的發(fā)票了,要怎么沖掉啊
答: 您好 做暫估相同的紅字分錄沖銷
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實(shí)際沒(méi)有未到的原材料,怎么沖掉,借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—暫估
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估中包含了稅額,要怎么沖啊,比如,借:原材料 100 貸:應(yīng)付暫估 100 。但是實(shí)際上,這個(gè)應(yīng)付暫估是包含了稅額的,現(xiàn)在發(fā)票開來(lái)了,要怎么沖掉呢!
答: 您好,這個(gè)是這的,你到下個(gè)月,做一筆反向的就行




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2022-03-13 16:49
bamboo老師 解答
2022-03-13 16:49
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2022-03-13 16:50
bamboo老師 解答
2022-03-13 16:50
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2022-03-13 16:52
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2022-03-13 16:52