老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


單位監(jiān)理交一定的押金,賬務處理用其他應付款,當他負責的客戶出問題了,用他的押金去抵相關費用,如何做賬務處理
答: 您好,借其他應付款,貸相關科目
老師,想問下收到的專項資金,當時審計調(diào)整在了:其他應付款,現(xiàn)在這筆錢用完了,怎么進行賬務處理呀
答: 一、收款時 借:銀行存款 貸:其他應付款——專項資金 二、專項資金使用時 借:其他應付款——專項資金 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 發(fā)票報銷付款使用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
注銷公司的賬務處理上其他應付款是不是必須沖平?
答: 你好,是的,否則稅局是不給企業(yè)注銷的








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