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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-29 11:11

你好,正數加上負數,銷售額一塊填寫就可以的。

Astrid 追問

2022-03-29 11:14

這樣的話2月就多繳納稅金了,我們3月只開了紅沖后的正確發票,那是不是3月就可以不用交稅了

郭老師 解答

2022-03-29 11:15

你好,對的是的,是這么做的。

Astrid 追問

2022-03-29 11:28

好的,謝謝

郭老師 解答

2022-03-29 11:29

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,正數加上負數,銷售額一塊填寫就可以的。
2022-03-29 11:11:58
你是你是一般納稅人的話,嗯,那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你紅沖的金額。
2022-03-04 16:17:39
小規模納稅人開具的1%專票可分為兩種,即發票和收據。發票是指通過發票機發行的含稅發票,由稅務機關統一發行,其中應包括稅務機關代碼、發票代碼和發票號碼;收據是指收票人以單位或個人名義開具的紙質收據,不含稅收取款物的書面憑證。 小規模納稅人開具1%專票申報的具體步驟是:第一步,發票的填寫,如發票抬頭、發票代碼、發票號碼、商品名稱、金額等;第二步,提交相關稅收信息,如報稅月份、付款單位、增值稅率等;第三步,進行金稅盤登記,可以在“錄入納稅申報表”選項中完成,然后按金稅盤要求不斷完善憑證及申報日報;第四步,準備所有相關材料,如發票、收據和單據等;最后,按規定時間前往相關稅務機關辦理納稅申報。 例如,某小規模納稅人在2018年5月期間,向客戶出售某商品,以發票開具1%專票,發票金額為1000元,則應按照上述步驟,填寫發票信息,然后提交報稅月份為5月,付款單位為客戶,增值稅率為1%等信息,完成金稅盤登記后,準備發票、收據等材料,最后前往稅務機關辦理納稅申報手續,完成紅沖申報。 拓展知識:根據《稅收征收管理法》,小規模納稅人準予開具的專用發票為1.2%的增值稅專用發票和1%的增值稅普通發票,一般納稅人準予開具的專用發票為3%的增值稅專用發票和16%、10%、6%、5%和0%的增值稅普通發票。
2023-02-28 16:03:20
你好,你的負數銷售額加上正數銷售額合計填寫。
2022-03-04 15:58:43
同學你好 按照紅沖后的金額填寫
2023-06-09 16:35:59
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