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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-01 16:08

并入工資所得申報個稅

曾經(jīng)的月餅 追問

2022-04-01 16:09

因為是當月評比直接現(xiàn)金發(fā)放,怎么做分錄么

文文老師 解答

2022-04-01 16:10

借:管理費用-工資
貸:現(xiàn)金

曾經(jīng)的月餅 追問

2022-04-01 16:27

好的,因為當月現(xiàn)金就發(fā)放先進獎,工資下月發(fā),所以應該是借:管理費用—工資,貸:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金嗎?

文文老師 解答

2022-04-01 16:32

同時計提工資,是這樣處理。

曾經(jīng)的月餅 追問

2022-04-01 16:34

是的,工資是下月發(fā)放

文文老師 解答

2022-04-01 16:45

借:管理費用—工資,貸:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
可以的

曾經(jīng)的月餅 追問

2022-04-01 16:45

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2022-04-01 16:54

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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相關問題討論
并入工資所得申報個稅
2022-04-01 16:08:12
您好,同學 也是一樣正常的結轉固定資產(chǎn)清理的科目里 然后收到的錢今年有一個新的科目,叫資產(chǎn)處理損益 借:銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 然后將清理轉為 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處理損益。 就可以了。
2019-07-10 14:53:57
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費應交增值稅 借固定資產(chǎn) 清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 把固定資產(chǎn)清理差額轉到營業(yè)外收支
2025-01-13 21:17:52
多繳的直接計入應交稅費-個稅,在下一年度從職工工資中扣回
2022-02-08 15:47:06
你好!財付通是你賣東西收到的錢嗎
2017-09-26 12:00:45
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