老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師 我們是一般納稅人企業(yè) 在外地預(yù)繳了部分增值稅 銷項發(fā)票 和進(jìn)項發(fā)票都有 在外地預(yù)繳的增值稅還算成進(jìn)項嗎 用銷項減去預(yù)繳的
答: 預(yù)交的稅款是在機(jī)構(gòu)所在地申報時可以扣除預(yù)交的。
老師好,求:一般納稅人在異地預(yù)繳增值稅和在本地申報增值稅繳納增值稅及抵扣預(yù)繳增值稅的會計分錄?
答: 您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項和進(jìn)項留抵的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請教個問題,我公司是一般納稅人(在北京)有個異地(山西)工程項目,合同額1000萬,專業(yè)(工程)分包650萬,勞務(wù)分包100萬。分包商均在山西。請問甲方分三次開票的話,我公司每次如何預(yù)繳增值稅稅款?第一次給甲方開票600萬(同時收到專業(yè)分包進(jìn)項票550萬);第二次給甲方開票180萬(同時收到專業(yè)分包進(jìn)項票100萬和勞務(wù)分包100萬進(jìn)項票);第三次給甲方開票220萬。 每次開票都是半年后,那第二次開給甲方的發(fā)票,我正常報稅時,是怎么申報呢?是按180/1.09*0.09算增值稅嗎
答: 同學(xué)你好 是這樣計算不含稅收入的










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