請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進項轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


借,主營業(yè)務成本,貸,預付賬款,其他應付款,銀行存款
答: 你好,這個就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業(yè)務成本
答: 你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估成本的時候是借方+暫估,還是貸方+暫估。我做成本的時候是這樣暫估的,借:主營業(yè)務成本-暫估 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款。 收到發(fā)票的時候,借:主營業(yè)務成本-暫估(紅字) 主營業(yè)務成本-某項目!這樣可以嗎?還是必須有規(guī)定暫估兩個字必須寫在某一方!
答: ? 您好,您 的分錄是對的,主營業(yè)務成本只能寫借方,不要寫貸方,損益科目 借貸反了的話,報表會出錯的









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阿表妹 追問
2022-04-15 13:35
郭老師 解答
2022-04-15 13:38