老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,去年12月計提工資提成時多計提了5750元,今年4月才發現這個是管理費用的,要怎么調賬呢?
答: 你好,去年12月計提工資提成時多計提了5750元 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整
計提工資的時候沒有算上個稅,計提工資3000,實發也是3000. 產生個稅,由公司承擔時,可不可以直接入管理費用--個稅?
答: 可以直接入管理費用--個稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!我們公司去年的9月份發放8月份工資是也給別的公司代發了工資,當時計提工資時管理費用掛了兩家公司的工資,發放時也沒有掛往來賬,今年1月我把那筆計提的和發放的賬沖銷了,補計提的時候只計提了本公司的工資,發放工資時掛了往來,但是1月份報表里費用為負數,這樣正確嗎老師?
答: 你好;? ?你們這個是幫忙別人公司代發嗎 ? 員工是你們公司的嗎 ?? 不然不好掛科目的??








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欣欣子 追問
2022-04-26 15:55
鄒老師 解答
2022-04-26 15:56
欣欣子 追問
2022-04-26 16:19
鄒老師 解答
2022-04-26 16:21