老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


4月報稅時,稅務(wù)局不讓有留抵,就打電話讓我更改了報表,寫了點未開票收入,這個月要開票那個未開票收入報稅時應(yīng)該怎么操作?
答: 無票收入,開票時。。申報系統(tǒng)里無票收入填負數(shù)申報。
1、老師,公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅,稅務(wù)局讓改成未開票收入,下個月開票再來沖留底稅,這個月開了發(fā)票,如何沖呢?是把未開票金額那里填負數(shù)嗎?2、這個月在申報時,是不是把未開票收入那欄填寫負數(shù)呢?(這里的未開票欄里填寫的數(shù)據(jù)就是留底稅額)。
答: ?你好1.? 你開票之前? 先在未開票欄次寫負數(shù); 然后再開票 欄次去? 寫金額 2.? ? ?是的 。 先寫負數(shù)? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份我開了不含稅銷售收入22123.89元 銷項稅2876.11元,上個月留抵稅3163.29元,稅務(wù)局打電話不讓有留抵,就讓我做了未開票不含稅2209.08元,未開票銷項稅287.18元,正好把這個留抵稅持平,5月份我要開票未認證不含稅97738.01元,進項稅是12071.99元,我5月份是不是得把上個月這個未開票收入給開出來??這樣我得開多少銷售金額,一下算不出來了,請指教
答: 你好,你上個月未開票收入2209.08是虛報的,本來有287.18的留抵可以用現(xiàn)在沒得用就相當(dāng)于多交稅287.18,所以5月如果有未開票收入應(yīng)扣除2209.08填報,如果沒有未開票收入則未開票收入按-2209.08填報 所以,你不能把虛報的未開票收入再開票





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