請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進項轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


你好 老師 我是商貿(mào)企業(yè) 我采購了一批貨 因各種原因 一部分現(xiàn)在要退貨 發(fā)票我公司也已經(jīng)認證了 紅字發(fā)票也已經(jīng)開來了 那我分錄怎么做啊
答: 同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
老師您好。我這邊是一家商貿(mào)公司。然后每次賣完一批貨給下游客戶后,會給他一定金額的返利,比如100元,直接給的現(xiàn)金,掛的應收賬款。因為這100元廠家會再補貼給我們。但是廠家補貼是在進貨的時候開具紅字發(fā)票100元。比如正常進貨1100元,然后開紅字發(fā)票100元,發(fā)票最終金額是1000元。我們付1000元現(xiàn)金。我有2個疑惑:1是我們返給下游客戶的時候是掛的往來應收廠家補貼,那在下次進貨的時候這個往來怎么沖呢,因為我本身發(fā)票就是1000,付也付了1000。2是我付出去的是現(xiàn)金100,收回來本應該也是現(xiàn)金100,廠家卻采取發(fā)票折扣的方式,我想不清楚,這樣操作對我方來說有沒有不利的地方。
答: 借應付賬款 貸庫存商品100 你之前的庫存商品是按照1100來做的吧 第二個沒有 都是按折扣之后的來確認
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
商貿(mào)企業(yè)發(fā)生現(xiàn)金平銷返利如何開票的,是銷售方給購買方開紅字嗎?發(fā)票代碼開什么
答: 你好,是的,是銷售方開紅字發(fā)票的,發(fā)票代碼就是原來藍字發(fā)票的代碼。







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穩(wěn)重的裙子 追問
2022-05-18 17:34
樸老師 解答
2022-05-18 17:43
穩(wěn)重的裙子 追問
2022-05-18 17:56
樸老師 解答
2022-05-18 17:59