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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-07-28 22:29

您好
請問您單位有再生資源回收業務么?

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你好(是總的440,抵扣了200,還有240結轉以后抵扣的意思?) 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-04-21 17:39:34
您好 請問您單位有再生資源回收業務么?
2022-07-28 22:29:01
借:原材料等? 貸:應交稅費-待認證進項? ????? 應付賬款-供應商
2022-04-14 10:43:08
您好。都是可以抵減的
2022-01-06 22:57:27
你好,可以把遺漏的分錄補上?
2022-03-22 10:24:52
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