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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-09-23 17:32

票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
認證發(fā)票,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款

易 老師 解答

2022-09-23 17:34

已認證在先的,只需附發(fā)票到原分錄,不需再做賬務處理的

快樂學習小天使 追問

2022-09-23 17:47

不用做 那之前掛賬的數(shù)呢? 怎么辦?  怎么平 ?

易 老師 解答

2022-09-23 17:57

同學您好,之前掛了什么數(shù),不上按上面的分錄做的嗎?

快樂學習小天使 追問

2022-09-23 18:53

其他應付款,費用類

易 老師 解答

2022-09-23 18:57

那這種您可以紅沖掉,參照上面分錄再做正確的

快樂學習小天使 追問

2022-09-23 19:44

支付的時候通過銀行支付的 收到發(fā)票以后出費用就可以平掉 但是現(xiàn)在就是多了一個是一個是專票 而且已經(jīng)認證了 所以就不大懂

易 老師 解答

2022-09-23 20:09

這個是之前做亂了,紅字沖回再做正確的吧

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票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 認證發(fā)票, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 17:32:59
先用紅字沖銷法,把之前的攤銷沖回,沖回總額就可以。然后再做收到發(fā)票的分錄。
2018-04-13 17:01:28
正常做到費用,貸方計入到其他應付款
2021-09-16 05:38:51
借;庫存商品 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款 借; 應交稅費(進項稅額) 貸; 應交稅費(待抵扣進項稅額) 銷售了就結轉對應的成本
2017-03-15 17:46:15
公司名下有車嗎?借管理費用 應交稅費待認證進項稅額 貸銀行
2019-01-08 18:17:53
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