老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


8月收到上年度的專用發(fā)票 9月認證 分錄是什么? 2月已經(jīng)認證的專用發(fā)票 6月才收到才做賬 做的分錄是什么
答: 票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 認證發(fā)票, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
我12月交2017年12-2018-2月房租,我每月做攤銷了,現(xiàn)在收到專用發(fā)票并且已經(jīng)認證,怎么做分錄?
答: 先用紅字沖銷法,把之前的攤銷沖回,沖回總額就可以。然后再做收到發(fā)票的分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人,1月支付貨款,一月收到增值稅專用發(fā)票未認證,2月才認證,這分錄應該怎么做 ?1月月末是否要結轉這比庫存商品的成本
答: 借;庫存商品 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款 借; 應交稅費(進項稅額) 貸; 應交稅費(待抵扣進項稅額) 銷售了就結轉對應的成本




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



易 老師 解答
2022-09-23 17:34
快樂學習小天使 追問
2022-09-23 17:47
易 老師 解答
2022-09-23 17:57
快樂學習小天使 追問
2022-09-23 18:53
易 老師 解答
2022-09-23 18:57
快樂學習小天使 追問
2022-09-23 19:44
易 老師 解答
2022-09-23 20:09