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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-11 10:52

借應收賬款,-25萬
貸主營業務收入,負數
應交稅費負數
借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費。

 追問

2023-01-11 11:50

老師,因為是跨年重新開具的應該做到主營業務收入還是未分配利潤?

郭老師 解答

2023-01-11 11:51

你好,建議做到主營業務收入里面,影響今年的利潤。

 追問

2023-01-11 12:57

老師,好的,如果說做到未分配利潤的話,企業所得稅申報表和增值稅申報表收入不一致,應該是怎么調整還是?

郭老師 解答

2023-01-11 13:05

就是我上面說的,做到當年的主營業務收入。

郭老師 解答

2023-01-11 13:05

這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不就一致了?

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借應收賬款,-25萬 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數 借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費。
2023-01-11 10:52:41
借:原材料等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2026-04-10 09:41:37
你好,只要當年度或者12個月累計超過了就算!你的全是超過了500萬!
2023-01-14 20:50:18
不需要調整21年的的所得啊。直接沖減開負數當月的收入
2022-02-18 14:55:58
您好,是不可以退回的
2022-04-08 09:42:37
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