老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


去年已經做了主營業務收入,今年又紅沖發票,那這部分收入要怎么做賬?
答: 新年好,今年紅沖發票 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
上月多開了發票,這個月沖紅,導致主營業務收入負數,上個月暫估成本,這個月沖回的比上月少,導致主營業務成本負數,現在主營業務收入,和主營業務成本都是負數,并且跨年了,怎么調整
答: 你好,你說的本月是1月份嗎,只要累計是正的,就沒問題的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問一下。如果1月份做了一筆分錄,借:銀行存款,貸主營業務收入2月份這個錢做了退款,但是沒有做紅沖發票。應該如何做分錄 借:? 貸銀行存款
答: 貸借方的話就是做收入。







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英勇的面包 追問
2023-01-29 10:48
鄒老師 解答
2023-01-29 10:49