請(qǐng)教一下,就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問(wèn)
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請(qǐng)教一下,我們作為一般納稅人,項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)
現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好!,我有兩個(gè)問(wèn)題,本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候, 問(wèn)
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候,就是有一個(gè) 問(wèn)
您好,等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄,稅額就平了 答


?應(yīng)收應(yīng)付賬款尾數(shù)賬務(wù)處理
答: 應(yīng)收應(yīng)付賬款尾數(shù)賬務(wù)處理一般分為以下步驟:1)登記、審核及對(duì)賬;2)及時(shí)確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付賬款的余額;3)審核收支憑證,記賬及科目核算;4)制作應(yīng)收應(yīng)付賬款的期末結(jié)算表;5)處理尾數(shù)賬款;6)復(fù)核應(yīng)收應(yīng)付賬款的余額;7)撰寫應(yīng)收應(yīng)付賬款的期末結(jié)算報(bào)表與報(bào)告。
年終結(jié)賬注意事項(xiàng)中:“往來(lái)款項(xiàng)宜進(jìn)行對(duì)賬,一些不再收取或支付的尾差應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理:應(yīng)收與應(yīng)付賬款尾差如何做分錄?
答: 應(yīng)付轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款尾數(shù)調(diào)平處理,分錄如何做,謝謝!
答: 應(yīng)收賬款尾數(shù)調(diào)平處理的分錄應(yīng)當(dāng)是:應(yīng)收賬款XX(借)--調(diào)節(jié)基金XX(貸); 調(diào)節(jié)基金XX(借)--應(yīng)收賬款XX(貸)。
老師早上好 我對(duì) 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款 這四個(gè)科目 賬務(wù)處理 很迷糊 麻煩老師指點(diǎn)。 謝謝了!
老師,農(nóng)業(yè)的中草藥種植是不是沒(méi)有應(yīng)收賬款,我看之前賣種子全是走的其他應(yīng)付款。農(nóng)業(yè)的賬務(wù)處理沒(méi)有收款處理嗎
去年有一筆款,沒(méi)收到發(fā)票就進(jìn)了銷售費(fèi)用,實(shí)際應(yīng)該是預(yù)付賬款,今年收到全額發(fā)票了,需要付尾款,怎么做賬務(wù)處理呢





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