老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


收到固定資產發票可以沖暫估不?分4年折舊
答: 是的,固定資產發票可以沖暫估,分4年折舊就需要按照25%,20%,20%,35%的折舊率來處理。
固定資產可以先暫估,計提折舊,一年后取得發票么?
答: 是的,為了計提折舊,可以在取得發票后及時登記固定資產,并將其入賬到折舊核算科目,此外,可以根據國家的相關規定,填寫資產折舊報告,并準備相關證明文件,以便用于財務審計。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
以前暫估的固定資產,現在收到發票,暫估的跟發票金額無差異,還用不用紅沖暫估的,怎么做
答: 你好,需要紅沖暫估,然后根據發票入賬的 沖銷暫估分錄 借;應付賬款——暫估,貸;固定資產 根據發票入賬 借;固定資產,貸;應付賬款等科目




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美滿的襯衫 追問
2023-03-14 19:51
齊惠老師 解答
2023-03-14 19:51