請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


老師,我是建筑業小規模納稅人,1季度我只開具了負數發票,我的增值稅申報表(附列資料一)本期扣除額3已經自動 帶出數據了(負數),本期發生額要如何填寫?印花稅又如何申報,計件金額填負數還是0?
答: 您好,增值稅申報表一般情況下,本期發生額應填寫實際發生金額,如果本期發生額是負數,則填寫0;印花稅可以按照實際發生的金額填寫,計件金額也可以填寫實際發生的金額,但必須與實際開具的發票相一致。
我是一般納稅人的外地分公司,在進行增值稅季度申報時,申報表的總表自動帶出了本期免稅額,那么在附列資料1為什么沒有數據呢??我需要自己填寫附列資料一嗎?
答: 不是差額交稅的,不用填寫附列資料。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2021年我第四季度開具了負數普票紅沖第一季度開的正數票,同時還開了專票正數,最后申報第四季度增值稅,開的負數發票金額也自動帶到增值稅申報表中了,而且減免稅額是按3%算的,專票正常金額自動帶到第一行,我申報時第9行帶出的普票的負數金額申報不了?第9欄和19欄都出現錯誤,這是為啥,說第19欄要小于等于第9欄銷售額的5%
答: 您好,您之前普通發票沒有交稅吧,免稅銷售額是不能填寫負數,只能≥0,之前有學員反饋問稅局說要求填寫0,





粵公網安備 44030502000945號


