請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進項轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


電商公司,客戶用一個叫做“聯(lián)盟積分”的東西支付,這個聯(lián)盟積分不是我們公司開發(fā)的,是屬于個人的,這個積分我們還要找這個人才能去換成錢。那我這一筆錢是記“其他貨幣資金——聯(lián)盟積分”?還是記“其他應收款——聯(lián)盟積分”?還是記“應收賬款”?
答: 你好!可以記“其他貨幣資金——聯(lián)盟積分”科目
電商公司,客戶用一個叫做“聯(lián)盟積分”的東西支付,這個聯(lián)盟積分不是我們公司開發(fā)的,是屬于個人的,這個積分我們還要找這個人才能去換成錢。那我這一筆錢是記“其他貨幣資金——聯(lián)盟積分”?還是記“其他應收款——聯(lián)盟積分”?還是記“應收賬款”?
答: 你應該把它記為“其他應收款--聯(lián)盟積分”,因為客戶已經(jīng)支付了聯(lián)盟積分,只是這筆錢不能直接換成現(xiàn)金,你可以把它記為應收款,在這筆錢被換成現(xiàn)金之前,你可以把它記為一筆應收款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我想咨詢一下就是我們公司加盟一個大公司,然后每個月我們從對公賬戶上付給加盟大公司積分款,這個積分款用于客戶來消費時來抵減的,但是我們加盟的大公司不給我們開發(fā)票,客戶積分抵減完了剩下我們才能開發(fā)票,這部份支出怎么記分錄
答: 同學你好 計入主營業(yè)務成本
顧客充錢買了100積分(1積分1元,是跟第三方充的),他拿這個積分在我們公司消費,等月底了,我們公司在拿這個積分,去找那個第三方,換成錢收回來。請問這個過程我們公司怎么做賬務處理?
顧客充錢買了100積分(1積分1元,是跟第三方充的),他拿這個積分在我們公司消費,等月底了,我們公司在拿這個積分,去找那個第三方,換成錢收回來。請問這個過程我們公司怎么做賬務處理?
你好老師,我們以前交個人公積金用的是其他應付款-個人公積金,從2023年開始想用其他應收款-個人公積金,還用把以前的其他應付款-個人公積金轉(zhuǎn)到其他應收款-個人公積金嗎?
我們公司剛成立還沒有收入,我們的社保公積金是法人掃二維碼自己交的,請問老師我記賬應該怎么做分錄呢?把法人墊付這個錢計入其他應付款科目?





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