老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


你好 老師,生產企業 本月原材料不夠,有發票沒有驗進項稅額,怎么提前入賬,下月怎么沖紅?
答: 你好,學員。首先,你需要明確的是,原材料的發票在沒有驗收進項稅額的情況下,是不能提前入賬的。因為根據會計準則,只有當企業實際擁有或者控制了經濟利益的時候,才能確認為資產并入賬。如果你們的原材料還沒有驗收,那么就意味著你們還沒有實際控制這些原材料,所以不能提前入賬。
我們是生產加工企業,生產領用的原材料有一部分是暫估入賬的,原材料上個月已經用完,已經結轉生產成本到庫存商品,這個月剛來發票,之前暫估的入賬價值多,發票上沒有這么多,這個怎么沖暫估呀
答: 您好,沖 借:應付賬款-暫估:100元 貸:應付賬款? 80元 貸:原材料20
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,本月暫估原材料入賬,已領用并產出成品銷售,請問下個月發票來了之后怎么沖賬?
答: 你好 先紅沖上月暫估的分錄,然后按發票做正確的分錄
老師您好!請問本月紅沖之前開的票,然后就存在有留底進項稅可以抵扣本月的銷項稅額,本月銷項稅小于紅沖的留底稅額,還存在有留底下月的進項稅額,請問本月分錄應該怎么做?計提下月的應交稅費又該怎么做分錄呢?
請問一下老師們,去年10月開始試生產,生產出來的都是試驗品,沒有具體核算成本的數據,例如,沒有領料單,沒有生產工時。原材料一直掛賬上,怎么消掉原材料?然后水電氣怎么做賬?




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木水星辰 追問
2023-07-19 15:49
李老師2 解答
2023-07-19 15:49