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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-10-07 15:44

沖減當時計提的工資和發放的工資,正確的分錄應該是:
借:銀行存款 5000
貸:管理費用-計提工資 -2000
管理費用-發放工資 -2000
其他應付款 3000
如果當時工資已經結轉,那么應該把結轉的部分也沖減掉。
借:銀行存款 5000
貸:管理費用-計提工資 -2000
管理費用-發放工資 -2000
其他應付款 3000
應付職工薪酬 2000
如果有附加稅費影響,還應該沖減附加稅費。

蔡菜 追問

2023-10-07 15:52

老師我看您這個分錄,沒太明白,借貸方不平,我自己寫了一個,您看一下,是否對

樸老師 解答

2023-10-07 15:56

同學你好
是這樣寫的哦

蔡菜 追問

2023-10-07 15:58

謝謝老師!感謝

樸老師 解答

2023-10-07 16:03

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
直接補分錄在2022年,借其他應收款款-×× 貸銀行存款
2022-04-16 16:53:01
你好,要按照后面的分錄做,先計提下進管理費用。
2020-03-17 14:29:23
18年做了兩次費用?都稅前扣除了嗎
2019-09-12 09:29:01
借銀行存款 借管理費用負數。 貸其他應付款
2022-03-09 11:44:01
您好,報銷當時沒付款。就做兩筆分錄。 如果報銷了,直接就付款,就做一筆分錄。
2022-04-16 09:10:48
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