請教一下,就是社保和公積金代賬會計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項(xiàng)目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好!,我有兩個(gè)問題,本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候,就是有一個(gè) 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會計(jì)分錄,稅額就平了 答


企業(yè)收到專項(xiàng)資金要求做專項(xiàng)核算,協(xié)議說明投資企業(yè)專項(xiàng)資金每年按比例分紅,但合作期結(jié)束后物化設(shè)備歸投資方所有,收到專項(xiàng)資金入賬時(shí)會計(jì)分錄怎么做?購買所有的物化設(shè)備都只有使用權(quán),購買設(shè)備入賬分錄怎么做?合作期結(jié)束后所有設(shè)備還給投資方時(shí)分錄怎么做?
答: 1.收到專項(xiàng)資金:借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2.使用專項(xiàng)資金購買物化設(shè)備:借:固定資產(chǎn)(使用年限*折舊率)貸:銀行存款同時(shí),需要在固定資產(chǎn)下進(jìn)行分類記錄,以反映該資產(chǎn)屬于投資方所有。 3.每年按比例分紅:借:專項(xiàng)應(yīng)付款貸:銀行存款 4.合作期結(jié)束后,需要將設(shè)備歸還給投資方:借:專項(xiàng)應(yīng)付款貸:固定資產(chǎn)(使用年限*折舊率)同時(shí),將固定資產(chǎn)分類記錄中對應(yīng)的資產(chǎn)標(biāo)記為已歸還。
收到投資者投入的商標(biāo)使用權(quán)一項(xiàng),雙方協(xié)議按160000元入賬
答: 借無形資產(chǎn)貸實(shí)收資本。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
股東以土地投資使用權(quán)投資我企業(yè),給我開來的發(fā)票為無形資產(chǎn)土地使用權(quán)專票,在我入實(shí)收資本時(shí)是入不含稅價(jià)那多出的進(jìn)項(xiàng)稅如何賬務(wù)處理
答: 你好 借 無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 實(shí)收資本
甲金融企業(yè)收到投資方投入的土地使用權(quán),經(jīng)過雙方協(xié)議該土地使用權(quán)的價(jià)值為700000元要求做出會計(jì)處理
老師,一家國有獨(dú)資企業(yè),上級單位已固定資產(chǎn)投資,但是所有權(quán)還在上級單位,我們只有使用權(quán),要怎么入賬?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),購入土地使用權(quán)留著準(zhǔn)備增值后出售,請問土地使用權(quán)作為存貨還是投資性房地產(chǎn)?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)接受投資者投入的一項(xiàng)用于建造商品房的土地使用權(quán)為什么是存貨







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高挑的吐司 追問
2023-12-06 16:43
樸老師 解答
2023-12-06 16:48
高挑的吐司 追問
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