老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師公司取得實收資本以后,可以直接取錢發工資嗎取得時借:銀行存款貸:實收資本發工資借:應付職工薪酬貸:銀行存款只顯示銀行存款減少,不顯示實收資本減少
答: 可以的,就是那樣做的哈
老師,我收到工程款:借:銀行存款 代:應收賬款 發工資:計提 借:工程施工-合同成本 代:應付職工薪酬 發放: 借:應付職工薪酬 代:銀行存款 對嗎
答: 學員您好,是的,對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提當月工資和社保: 借:管理費用-工資13500(應發數) 社保3260.77(公司) 貸:應付職工薪酬工資13500 應付職工薪酬社保3260.77 支付上月工資:借:應付職工薪酬-工資3500(實發數) 貸:銀行存款13500(由于上月沒有社保) 支付本月社保:借:應付職工薪酬3260.77 其他應收款-社保(個人)968.24 貸:銀行存款3260.77(這里有個差額是怎么回事?)
答: 你發工資的時候扣除個人社保的 借應付職工薪酬13500 貸其他應收款社保 貸銀行存款








粵公網安備 44030502000945號



2020擁抱更好的自己 追問
2024-03-06 09:14
家權老師 解答
2024-03-06 09:18
2020擁抱更好的自己 追問
2024-03-06 09:22
家權老師 解答
2024-03-06 09:24