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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-04-16 15:14

你好,收到負數(shù)發(fā)票做原來一樣的分錄金額負數(shù)。
報表增值稅表2進項轉(zhuǎn)出。

周周 追問

2024-04-16 15:15

老師,我是問分錄完整的怎么做呢? 不是怎么申報哈

玲老師 解答

2024-04-16 15:16

原來的分錄發(fā)來我看一下。

周周 追問

2024-04-16 15:21

借庫存商品
借應(yīng)交稅費 待認證進項
貸應(yīng)付賬款

玲老師 解答

2024-04-16 15:24

借庫存商品 負數(shù) 
借應(yīng)交稅費 待認證進項 負數(shù) 
貸應(yīng)付賬款負數(shù) 

周周 追問

2024-04-16 15:26

老師啊,不用進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

玲老師 解答

2024-04-16 15:27

不需要的因為開的是負數(shù)發(fā)票就做這個負數(shù)分數(shù)就行了。

周周 追問

2024-04-16 15:28

不止是負數(shù)發(fā)票,又重新開了一份正數(shù)的啊

玲老師 解答

2024-04-16 15:28

那證發(fā)票還是和這個分錄一模一樣。

玲老師 解答

2024-04-16 15:28

借庫存商品
借應(yīng)交稅費 待認證進項
貸應(yīng)付賬款

周周 追問

2024-04-16 15:30

這樣也不用進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?  那怎么我們申報表上要做轉(zhuǎn)出?

玲老師 解答

2024-04-16 15:34

看你這個分錄看不出來你抵扣了,除非你科目用錯了,你要是抵扣應(yīng)該用進項,這個科目不是待認證。

玲老師 解答

2024-04-16 15:34

如果你單純科目錯了,做進項轉(zhuǎn)出你就是在增值稅表2填寫進項轉(zhuǎn)出就行。

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
你好,收到負數(shù)發(fā)票做原來一樣的分錄金額負數(shù)。 報表增值稅表2進項轉(zhuǎn)出。
2024-04-16 15:14:33
是的,就是那樣處理的哈
2022-02-28 11:13:52
想想那個道理,如果借方不應(yīng)該是進項稅額,那么不是增加進項稅額了?增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出就是減少進項稅。相當于固定資產(chǎn)的累計折舊科目
2021-11-21 09:44:50
收到企業(yè)的一張專票,去年已經(jīng)認證
2023-05-10 17:15:01
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