老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


跨年開的發(fā)票怎么做賬務、稅務處理?2023年1月收到款,入得是營業(yè)外收入,已繳納季度企業(yè)所得稅,2024年4月才開發(fā)票繳納增值稅
答: 你好,當時的時候借銀行存款貸營業(yè)外收入嗎?
企業(yè)2024年4月份更正了5000元營業(yè)外收入放在未開票收入里面進行了增值稅的申報繳納,同時更正了2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳并且繳納了所得稅,那么在2024年4-6月份所得稅預繳中如何進行申報填表,相關財務報表如何填報,謝謝。
答: 你好,你現(xiàn)在還能反結賬修改嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)于2023年度收到了2024年整年的房租發(fā)票,已支付。并已計入“管理費用”。那么在做2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時是否需要對該部分進行納稅調整增加,增加應納稅所得額呢?
答: 那個應該是24年的費用,不能計入23年的,所以要做納稅調增




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郭老師 解答
2024-05-20 16:36