老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師好!我想請(qǐng)教下,招待費(fèi)的60%超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時(shí)一張招待費(fèi)發(fā)票就是做:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款
答: 直接就做借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款,稅務(wù)申報(bào)時(shí)納稅調(diào)增不需要調(diào)賬
個(gè)稅系統(tǒng)中報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬怎么做憑證 借是管理費(fèi)用嗎 貸銀行存款對(duì)嗎
答: 你好 可以的 需要代扣代繳個(gè)人所得稅 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問一下,提交預(yù)支招待費(fèi),后面拿發(fā)票回來,我的分錄應(yīng)該怎么做呢?提前預(yù)支是借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)2000,貸:銀行存款2000,發(fā)票回來應(yīng)該怎樣做,謝謝
答: 同學(xué)你好,預(yù)支招待費(fèi)時(shí),不需要計(jì)入管理費(fèi)用的。應(yīng)該是:借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 拿票報(bào)銷時(shí),填報(bào)銷單 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 庫存現(xiàn)金(少預(yù)支的部分) 你在預(yù)支時(shí)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用,后續(xù)拿票回來的時(shí)候不需要再做任何分錄了









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武月紅 追問
2024-12-23 14:35
家權(quán)老師 解答
2024-12-23 14:38
武月紅 追問
2024-12-23 15:13
家權(quán)老師 解答
2024-12-23 15:16