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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2026-05-06 18:35

征退稅率不一致的情況下
本身稅率差就是需要交稅的

果敢的大叔 追問

2026-05-06 18:46

我太理解,進項稅額轉出的前提,難道不是我已經做了進項抵扣嗎?我都沒有抵扣銷項,何來的轉出呢?

鐘存老師 解答

2026-05-06 20:38

轉出的進項稅就是征稅率和退稅率的差額
其實就是這部分不允許退,就變成征稅了

果敢的大叔 追問

2026-05-07 07:52

這樣不是交了兩次稅嗎?我購進的時候交了進項稅,差額這部分我沒有抵扣呀,轉出之后,不是二次交稅了嗎?

鐘存老師 解答

2026-05-07 09:06

第一種思路,您理解這相當于不得抵扣的進項稅
就像是您租了房子,其中一部分用于集體福利,進項稅不允許抵扣需要轉出;

這個案例里面的進項稅您也負擔了,但是不允許您扣除,轉出還會導致應交增值稅增加呢

果敢的大叔 追問

2026-05-07 09:10

用于集體福利的,我直接就抵扣進項了,也不做轉出啊

鐘存老師 解答

2026-05-07 09:18

用于集體福利的進項稅不可以抵扣,需要做轉出。

果敢的大叔 追問

2026-05-07 10:57

我是直接對這張發票做了不抵扣勾選,原因選了用于集體福利,沒有做進項轉出,沒抵扣還需要做轉出?

鐘存老師 解答

2026-05-07 11:09

但是出口退稅,讓你先全部勾選,再轉出
效果和不勾選一樣

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您好,應該是這28600原來是認證為進項抵扣了,這進項稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進項稅額轉出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進成本的
2019-10-05 09:09:37
即征即退無需進項轉出呀,只是準確劃分開即可。
2026-01-14 14:06:51
同學你好 這個不會呀 只要出口的對應都可以退稅
2022-05-25 14:07:08
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。
2025-05-07 11:49:11
同學您好,進項稅轉出的意思就是不能抵扣,因為以前已經抵扣了,所以現在需要補交
2022-12-23 17:21:56
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