老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


新準(zhǔn)則下,房租款預(yù)付時(shí),攤銷時(shí),收到發(fā)票時(shí)分別怎么做分錄,攤銷一年,次月拿到發(fā)票
答: 預(yù)付時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí)(收到發(fā)票)借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
老師:預(yù)付一年的房租,我收票時(shí)做的分錄是,借預(yù)付或者攤銷房租費(fèi),貸銀行或其它,攤銷:借管理費(fèi)用房租,貸攤銷或預(yù)付,可是:預(yù)付,收票,攤銷是三個(gè)環(huán)節(jié),收到發(fā)票又怎么做分錄
答: 你好,你這個(gè)收到發(fā)票直接沖減預(yù)付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預(yù)付賬款的這個(gè)憑證上去。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,裝修酒店預(yù)付工程款要怎么做會計(jì)分錄?什么時(shí)候攤銷?攤銷分錄?
答: 你好 是記長期待攤銷費(fèi)用。如果 是租 的按租賃期分?jǐn)?






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rorista 追問
2020-01-08 14:05
楊@老師 解答
2020-01-08 14:09
rorista 追問
2020-01-08 14:12
楊@老師 解答
2020-01-08 14:16