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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-17 16:14

你好; 說明 你  貸方負數就是借方了。 你  支付了但是你沒有做計提處理  或者是計提少了造成的   

薔薇 追問

2022-01-17 16:14

老師賬務會計分錄怎么處理

meizi老師 解答

2022-01-17 16:18

你好 ;  要是計提的話 做 :借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資  

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相關問題討論
同學你好,應付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應該是本月計提工資下月發放。
2022-01-18 14:05:07
這個的話 應付職工薪酬 有余額 是可以的呀 資產負債表里 都有應付職工薪酬的呀
2020-06-19 15:43:32
您好,表示的是實際發放或繳納的金額,大于計提數。
2020-06-12 12:29:27
你好,你最好把這個科目給沖減掉,嗯,他是貸方余額的話,那你借應付職工薪酬貸,庫存現金你這樣調整。
2022-04-13 16:58:44
你好; 說明 你? 貸方負數就是借方了。 你? 支付了但是你沒有做計提處理? 或者是計提少了造成的? ?
2022-01-17 16:14:04
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