老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


您好,,我付了一筆租金(發(fā)票未收) 賬務(wù)處理 借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-租金。對(duì)嗎? 后期發(fā)票收到這么處理?
答: 您好,沒有收到發(fā)票的話,應(yīng)該是記錄預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款
支付:物業(yè)房租租金,借方其他應(yīng)付款,貸方銀行存款等收到物業(yè)發(fā)票:借方管理費(fèi)用,貸方其他應(yīng)付款,這樣沒有問題吧關(guān)鍵是攤銷的時(shí)候又咋處理
答: 你好,很高興為你解答 你一次性進(jìn)入了損益了就沒法攤銷了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工報(bào)銷費(fèi)用,用銀行卡支付 分錄借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
答: 同學(xué),為什么不直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 如果費(fèi)用報(bào)銷和實(shí)際支付時(shí)間差得遠(yuǎn),可以用你的分錄









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欣欣子 追問
2022-02-24 16:25
欣欣子 追問
2022-02-24 16:26
郭老師 解答
2022-02-24 16:28