老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


分成費是在應收賬款里面扣除的,要怎么做賬能從應收賬款科目轉到主營業務成本嗎
答: 您好!這個分成你要對方開發票給你才可以轉到費用
老師,會計分錄做錯了怎么調整?應該是借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,這2個科目我給寫成借主營業務收入貸應收賬款,應交稅費了
答: 你好,這個是去年的分錄嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好。3月初分錄借:應收賬款 貸:主營業務收入-勞務費附加,收到錢分錄 借:銀行存款 貸:應收賬款 3月末結轉成本 借:主營業務成本 貸:主營業務收入-勞務費附加 ,5月發現這筆錢多付,現在給退回去,我應該怎么做分錄?謝謝
答: 你好,三月末結轉成本的,這個不對,你怎么把收入結轉了?




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楊凌 追問
2017-10-27 09:47
宋生老師 解答
2017-10-27 09:48
楊凌 追問
2017-10-27 09:54
宋生老師 解答
2017-10-27 09:55
楊凌 追問
2017-10-27 10:05
宋生老師 解答
2017-10-27 10:06