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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-07-19 10:29

這可能是由于你在上期的增值稅申報中多繳了稅款,所以在本期的申報中,系統自動將多繳的稅款抵扣了。這就是為什么你看到期末未繳稅額為負數,表示你實際上沒有需要繳納的稅款。但是,如果你確定你在上期并沒有多繳稅款,那么這可能是系統錯誤,你需要及時與稅務局聯系,進行核實和調整。

緊張的冬日 追問

2023-07-19 10:29

老師,我明白了。那我現在應該怎么做呢?我需要去稅務局進行申訴嗎?

齊惠老師 解答

2023-07-19 10:29

首先,你需要確認你的上期稅款是否有多繳的情況。你可以查看你的上期增值稅申報表,看看實際繳納的稅款和應納稅款是否一致。如果一致,那么這可能是系統錯誤。你可以先嘗試聯系稅務局的客服,說明你的情況,看看他們是否可以在線上幫你解決。如果不能,那么你可能需要去稅務局進行申訴。

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這可能是由于你在上期的增值稅申報中多繳了稅款,所以在本期的申報中,系統自動將多繳的稅款抵扣了。這就是為什么你看到期末未繳稅額為負數,表示你實際上沒有需要繳納的稅款。但是,如果你確定你在上期并沒有多繳稅款,那么這可能是系統錯誤,你需要及時與稅務局聯系,進行核實和調整。
2023-07-19 10:29:34
你好,學員,這個申報表有問題的
2023-07-30 13:19:27
您的意思是 2022.12 繳納上期稅額0.7
2023-05-31 14:32:15
是的,您可以將已交的金額填寫在增值稅申報表的“本期繳納上期應納稅額”這一欄里。 增值稅申報表中的“期初未交增值稅”這一項通常反映的是上期期末未繳的增值稅額,而“本期繳納上期應納稅額”則是用于記錄本期實際繳納的、對應于上期應繳但未繳的增值稅額。 在您的情況下,由于1月份的稅款在2月份逾期繳納,因此這部分稅款會被視為上期未繳的增值稅,并在本期增值稅申報表的“期初未交增值稅”一項中顯示出來。當您在2月份實際繳納了這部分稅款后,您應該將已交的金額填寫在“本期繳納上期應納稅額”這一欄中,以反映您已經完成了對上期未繳稅款的補繳。
2024-05-09 15:03:26
你好,期初未繳的話,應該是上期申報月末應繳納金額,你發截圖過來看一下
2022-06-06 14:09:46
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