老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


增值稅進項有數(shù),已經(jīng)做賬了報表上有,但是申報的時候忘申報了,這種情況怎么處理
答: 你好,你抵扣了嗎。
老師,2020年當(dāng)時增值稅勾選平臺已經(jīng)勾選了進項,但是在增值稅申報時進項明細表沒有自動跳出金額,當(dāng)時會計也沒有手動填上勾選的進項稅額,申報表上進項為0,這種情況怎么調(diào)賬?
答: 您好,賬不用調(diào)整,因為賬里我們?nèi)脒M項稅了,只是現(xiàn)在申報表和賬是對不上的,要更正申報20年增值稅申報表了 ,這個自己還更正不了,打印本期勾選統(tǒng)計確認的進項稅發(fā)票,帶上公章 和營業(yè)執(zhí)照副本去稅務(wù)大廳更正申報
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報增值稅的時候申報表上的應(yīng)交增值稅和實際銷項減去進項的金額差了一分錢,這種情況應(yīng)該怎么做會計分錄
答: 你可以考慮做一條削減增值稅和應(yīng)交稅款的會計分錄,以減少增值稅應(yīng)交金額。另外,為了記錄差額,你還可以根據(jù)實際情況適當(dāng)做一個“其他稅金”會計分錄,將剩余金額記錄在這個會計分錄上,這樣會計分錄記賬就可以完成了。
老師,工資表有一個員工工資做錯了,3月應(yīng)扣個所稅20,但工資表個稅這部分沒做上20,忘記做了,個所稅申報時申報20,工資表和個稅申報系統(tǒng)就不一樣了,這種情況怎么處理,
老師請問哈,應(yīng)交增值稅銷項稅上期有余額,但是申報增值稅的時候,銷項稅和進項已經(jīng)抵消了,怎么做賬?
老師 這種情況該如何處理:不應(yīng)該抵扣的進項增值稅抵扣了,做賬進項稅轉(zhuǎn)出了,但是申報增值稅月報時發(fā)票抵扣信息同步到系統(tǒng),那這個不該抵扣的增值稅怎么處理它




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哲哲 追問
2019-04-08 11:02
月月老師 解答
2019-04-08 11:06